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长沙做网站出差人员费用报销指南

发布时间:2012/12/28 来源:长沙做网站

 长沙做网站出差人员费用报销指南

长沙做网站员工因公需要预先向公司借款的,请填写《借支单》。借款金额原则上部门经理不超过5000元,正式员工不超过3000元,实习期、试用期员工不超过2000元。

借款原则:前款不清,后款不借,年底清零原则。每年年末(1225)借款人员必须无条件清理公司个人往来帐款。

《借支单》经Œ部门经理、主管领导签字同意后交财务核算审查是否有借支未还,审查通过后交Ž财务经理、财务主管领导、常务副总经理签字后,交财务核算办理借款手续。

借款单填写标准如下:红色字体为必填项,蓝色数字符号为必走流程签字项。

 

差旅相关的借支出差归来后以差旅报销的形式冲抵个人借款。差旅费冲抵未完的借款及其它原因借支,按照公司财务部的通知以现金或转账的方式还款。请保留财务部的还款收据及银行转账凭据备查。

出差前预定火车票及酒店,外出期间注意人身及财物安全。

 

二、     差旅费报销

员工出差回来后,应及时报帐,规范填写《差旅费报销单》,长期在外的员工,报销期限不能超过一个月,且当此报销的票据时间必须在前次报销时间之后。建议长期出差的员工每月初填写报销单,以方便统一走流程。

报销单经Œ部门经理、主管领导签字同意后交财务核算销手续,以下就《差旅费报销单》的填写作如下说明:

文本框: 20小时


1)    红色字体部分为必填项,蓝色符号为部门必走签字流程。

2)    出差事由必须要写清楚,且如果出差期间有同时经手几家项目,需要估算各项目占此次差旅费的百分比,如上所示。

3)    报销单右上方必须要注明报销的时间段,出差的天数以实际天数计算,以免财务计算错误!如单次乘坐火车18小时,在报销单左侧交通费前面(如上图方框位置)注明具体乘坐时间,超过12小时,没满6小时给予20元伙食补助。

4)    差旅费发票背面需签上个人的姓名,并工整贴在纸上,贴完后再盖上报销单。发票粘帖、发票规范等相关问题在第四点会详细说明。

5)    公司不允许乘坐飞机、高铁,特殊紧急情况需乘坐飞机、高铁出差的,要征得部门经理同意,并请主管领导在相关发票上面签字确认,方能报销。

6)    员工出差住宿费严格按照公司标准(发票金额≤住宿天数*住宿标准),不得超支。如因特殊原因超过标准的,需征得部门经理同意,并请主管领导在相关发票上面签字确认。

7)    出差地设有办事处的,要求住在办事处。如果办事处住不下,或其他特殊原因不能住办事处的,要征得部门经理同意,并在差旅费报销单上面贴一张便签条(或另附一张情况说明单)写明事由原因,由相关领导签字确认,方能报销。

8)    员工各等级报销标准如下图:

三、     费用报销

员工因公产生的相关费用,规范填写《差旅费报销单》,报销单经Œ部门经理、主管领导签字同意后交财务核算后续报销手续,借款单填写标准如下:红色字体为必填项,蓝色数字符号为必走流程签字项。

 

1)    费用报销单右上角要注明所报的项目,如上所示。

2)    项目内容一栏,必须与发票内容保持一致,如:发票项目为“模块CC1101ATR4等元器件,则在“项目内容”上填写“元器件”。

3)    相同内容的发票费用,统一填在一起。如:有5张购买元器件的发票,总额为990元,则在费用栏中填写“元器件…………990元”(如上图)。

4)    原则上所有费用报销必须有发票,个别费用无法开具发票的,可用其他票据冲抵,但必须有详细的收据等相关的证明。此时在项目内容栏应填写冲抵发票的项目内容,并在报销单上面贴便签纸说明情况或另附详细的说明文件(贴便签纸说明是为了让领导签字的时候了解原因,财务做凭证的时候会撕掉,所以不要用胶水粘死在报销单上面)。

如:广州自助项目的房租,房东无法提供发票,则用的士票冲抵。在报销单项目内容栏填写“交通费”,报销单上面贴便签纸说明原因“由于广州自助项目租房房东无法提供发票,用的士票冲抵房租费”。双方的租赁合同附在后面(用别针夹在后面即可,不粘帖),留在财务存档,以便报销、查看。

5)    发票背面需签上个人的姓名,并工整贴在纸上,贴完后再盖上报销单。发票粘帖、发票规范等相关问题在第四点“发票规范及相关要求”中会详细说明。


 

 

 

四、     发票规范及相关要求

Ø       发票规范

1)      必须是国家正规发票;

2)      发票上面必须有开票单位盖章,没有盖章的发票为无效发票,不能报销;

3)      手写发票必须是先填写发票内容、金额等项目后再盖章,否则为无效发票,不能报销。

4)      增值税发票有两联,发票联粘帖好后填写报销单报销,抵扣联是给财务抵扣的,附在报销单后面,不要粘帖。

 

Ø       发票粘帖要求

1)      准备一张纸用于粘帖发票,大约为A4纸的1/3大小(财务要求长不能超过23mm宽不能超过11mm);

2)      发票粘帖总体要求是匀整,尽量不要出现一头厚一头薄的情况,尽量使发票顶上、顶左贴。建议将面积小的发票贴在最下面,面积大的发票贴在最上面。

3)      发票只要粘帖左上角,大概3CM左右即可,不要贴太多太厚实,保证不掉就行了。

4)      发票按类别粘帖,如:火车票贴在一起、住宿票贴在一起、订票费发票贴在一起;

5)      贴车票时,先贴最后一天的车票,依次往上贴,最上面的发票应该是最早的一张;住宿费等发票也一样;

6)         差旅费报销发票粘帖步骤如下图组所示,发票数量较多的可以贴密集一点;一张纸无法贴完的话可以再加一张贴票纸粘帖,如此重复。

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